为全面贯彻落实上级审计机关关于加强新时代内部审计工作的部署要求,持续健全审计监督体系、贯通内外审计监督链条、压实各单位主体责任,今年以来,西夏区审计局立足审计监督主责主业,坚持以制度建设固规范、以精准培训强赋能,多措并举推动辖区内部审计工作提质增效、提档升级。
一是健全制度体系,实现内审监督标准化闭环运行。紧盯当前内部审计资料管理不统一、备案流程不规范、成果运用不充分等薄弱环节,结合西夏区内审工作实际,对标上级审计工作制度规范,印发《西夏区内部审计资料备案管理办法(试行)》,进一步统一内部审计资料归集、审核报备、立卷归档、留存使用等全流程标准,推动内部审计工作从“粗放管理”向“规范治理”转变,为常态化开展内审指导监督、提升基层治理水平提供坚实制度支撑。
二是强化业务赋能,推动内审履职能力专业化提升。为切实解决基层内审工作不规范、落实不到位、能力不匹配等突出问题,西夏区审计局组织召开全区内部审计工作专题培训会,紧扣新时代内审工作新部署、新要求,围绕内审工作相关规章制度、日常内审工作实操要点、重点领域风险防控、问题整改规范等内容开展精准授课,有效提升西夏区各单位内审工作人员的政策理解能力、规范操作能力和风险防控能力,全面夯实基层内审工作基础。
三是压实主体责任,构建全域协同的内审治理新格局。坚持系统施治、标本兼治,通过“制度规范+业务培训”双向发力,持续传导工作压力、压实主体责任,推动辖区各单位从思想上重视内审、制度上规范内审、履职上抓实内审,有效破解基层内部审计弱化、虚化、边缘化问题,持续推动内部审计监督常态化、规范化、制度化落地见效。
下一步,西夏区审计局将全面履行内部审计指导监督职责,持续完善内审制度体系、常态化开展业务指导和培训督导,不断深化内外审计贯通协同,充分发挥内部审计防风险、堵漏洞、强管理、促规范、提质效的职能作用,以高质量内部审计监督护航西夏区经济社会高质量发展。
