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索 引 号 116401030100938101/2022-00049 文号
发布日期 2022-11-16 公开时限 长期公开
所属分类 重点工作 效力状态 有效
责任部门 西夏区审计局 公开方式 主动公开

西夏区审计局聚焦主责主业统筹兼顾持续强化审计业务工作

发布日期:2022-11-16

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2022年,西夏区审计局聚焦主责主业,严格按照审计法规开展审计项目,坚持实事求是、依法依规原则,统筹兼顾,深入查找存在问题,准确分析问题原因,提出真正有价值、切实可操作的审计建议,积极发挥审计“治已病、防未病”的重要作用。

一是有效实现预算执行审计“刚性约束”。按照年度审计项目计划,对本级预算执行及124个部门预算执行情况进行了全覆盖审计,重点关注各单位预算执行情况、资金拨付情况、绩效管理情况、应上缴非税收入是否及时、足额上缴国库等,延伸部门专项资金结余结转情况,关注部门预算项目支出结余情况,切实有效盘活沉淀资金,进一步压实资金管理责任,促进财政资金科学分配、规范管理和追踪问效。

二是着力推动领导干部经济责任审计。聚焦主要经济职责和权力运行规律,重点关注领导干部重大经济决策部署执行、遵守财经法规、资产管理、内控制度建设、廉洁从政等方面情况,规范领导干部履行经济责任行为,切实增强党政单位主要负责人依法行政、依法管理、秉公职守、担当作为的责任意识。

三是落实国家重大政策措施情况跟踪审计。紧盯国家区市各项重大决策部署落实全过程,围绕国有资产管理情况、清理拖欠中小企业账款情况等,推动完善资产管理制度体系,加强内部控制管理,有效缓解中小企业生产经营困难等问题,助力防范化解财政风险,兜牢兜实“三保”底线,推动重大决策部署落地生根,服务经济社会高质量发展。

四是深化国有企业审计。在狠抓各项工作任务落实的同时,注重检查国有企业贯彻落实中央、区、市重大政策措施、国有资产使用管理、财务收支等方面情况,从审核企业经营决策程序合规、合法性入手,延伸审计有关方针政策的贯彻执行,追溯企业决策机制的科学性、有效性,促进国有企业严格履行国有资产管理职责,有效防范金融风险。

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