| 索 引 号 | 116401030100938101/2024-00050 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-07-04 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 重点工作 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区审计局 | 公开方式 | 主动公开 |
西夏区审计局围绕高质量发展这一首要任务,立足经济监督定位,紧扣领导干部权力运行和责任落实,把准经责审计主要方向和工作思路,持续在审前、审中、审后各环节发力,增强审计监督质效。
一是强化审前调查,做好充分准备。深入组织审前调查,突出审前调查的指导性、基础性作用,在正式进点前,通过多渠道广泛摸排、梳理被审计对象涉及的重大政策、重要任务、工作职能、业务特点、决策流程、资金管理等情况,确保调查深度、广度。在充分征求意见的基础上着手编制审计实施方案,有的放矢开展审计工作。认真分析研究以往年度审计中发现的问题,将存在的普遍性、倾向性问题作为今年审计关注的重点。
二是强化审中统筹,深入揭示问题。注重审计实施中的评估调整,定期对照实施方案调度、评估审计整体进展以及目标完成情况,分析、研判审计实施中遇到的问题和不足,根据评估结果及时调整审计方向、审计思路、人员分工等。由表及里,努力提高揭示问题的深度、准度,针对审计发现的普遍性、典型性、倾向性问题,重视现场“第一手”资料的分析研究和与被审计对象的充分沟通,揭示体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞等深层次问题,从完善体制机制制度层面提出审计建议。
三是强化审后反馈,压实整改责任。建立健全整改台账信息化管理机制,向被审计单位逐条逐项说明问题表现、违规性质、整改要求和时限等事项,按照审计查出问题整改结果认定办法,加强对重点问题整改督查督办的力度,积极督促指导被审计单位全面彻底整改审计发现的问题,注重从制度机制政策上查缺补漏,实行审计发现问题整改“不结不销”闭环管理,持续加强对问题整改的跟踪检查,分类施策。
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