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索 引 号 640105-101/2018-84012 文号
发布日期 2018-09-26 公开时限 长期公开
所属分类 部门决算 效力状态 有效
责任部门 西夏区行政审批服务中心 公开方式 主动公开

银川市西夏区行政审批服务中心部门决算(2017年度)

发布日期:2018-09-26

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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、部门职责

1.建立准入制度,落实进驻银川市西夏区行政审批服务中心设置办事窗口的单位,确定进入中心窗口具体的审批项目和公共服务事项。

2.建立审批和公共服务事项的操作规程,开展日常监督检查。

3.对审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、时限进行规范,落实公共服务事项的承诺办理制度。

4.对需2个以上部门审批的事项进行协调,组织联合办理。

5.组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对窗口工作人员的工作情况进行检查考核,实施绩效考核和责任追究。

6.提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务等配套服务。

7.对乡镇(街道)、村(社区)便民服务代办点的政务服务事项办理情况进行督促检查和业务指导。

8.落实行政审批网上协同办公,完善电子监察系统建设,办好西夏区政务服务网站建设。

9.完成区委、政府交办的其他工作任务

二、机构设置

(一)机构情况

银川市西夏区行政审批服务中心在机构改革前为西夏区政办下属副科级事业单位,于2014年12月被列为西夏区政府直属事业单位,同期被人社厅确定为参照公务员管理单位。

1.人员情况

银川市西夏区行政审批服务中心核定全额预算事业编制7名,实有人数23人,其中:在编人数:5人,参照非政策性安置复转人员14人,流动办人员1人,公岗6人。


第二部分  2017年度部门决算表 

1.收入支出决算总表  

2.收入决算表  

3.支出决算表  

4.财政拨款收入支出决算总表  

5.一般公共预算财政拨款支出决算表  

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

(表1—表8请点击下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3284512.76元,支出总计3295263.28元。与2016年相比增加256369.52元,增长率8.47%增加146167.3元,增长4.64%,主要原因2017年5月份成立行政审批服务中心,各业务局事项划转到大厅,增加人员及业务经费;二是临时发放的效能奖、民族团结奖、等各类奖金未纳入预算

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3284512.76元,其中:财政拨款收入3200396.96元,占97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入84115.80元,占3%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3295263.28元,其中:基本支出3218707.48元,占98%;项目支出76555.8元,占2%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3200396.96元,支出总计3200396.96元。2016年相比,财政拨款收增加199133.72元,增长率6.63%增加102739.33元,增长3.32%,主要原因2017年5月份成立行政审批服务中心,各业务局事项划转到大厅,增加人员及业务经费;二是临时发放的效能奖、民族团结奖、等各类奖金未纳入预算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3200396.96元,占本年支出合计的97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加102739.33元,增长率3.32%,主要原因各业务局事项划转到大厅业务经费有所增加;二是办公设备购置增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3200396.96元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2838727.58元,占89%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出173304.62元,占5%;医疗卫生与计划生育(类)72462.38元,2%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出115902.38元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2341809.11元,支出决算为3200396.96元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:一是各业务局事项划转到大厅,增加人员及业务经费;二是增加办公设备购置费用。其中:1.工资福利支出2014816.98元;2.商品和服务支出933661.6元;3.对个人和家庭的补助支出156703.38元;4.其他资本性支出95215元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3200396.96元,其中:人员经费2171520.36元,公用经费1028876.6支出具体情况如下:

1.工资福利支出2014816.98元,较2017年度年初预算数增加530800.87元,增长35%,主要原因是临时发放的效能奖、民族团结奖、等各类奖金未纳入预算;较2016年决算数减少696632.21元,降低26%

2.商品和服务支出933661.6元,2017年度年初预算数增加281416.6元,增长43%,主要原因是2017年5月份成立行政审批服务中心,各业务局事项划转到大厅,增加业务经费;较2016年决算数增加141742.05元,增长18%

3.对个人和家庭的补助156703.38元,2017年度年初预算数减少48844.62元,降低24%,主要原因是个别人员离职住房公积金减少;较2016年决算数减少139475.11元,降低47%

4.其他资本性支出95215元,2017年度年初预算数增加95215元,增长100%,主要原因是各业务局事项划转到大厅增加办公设备购置;较2016年决算数增加84865元,增长820%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:“三公”经费支出

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是“三公”经费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是“三公”经费支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于02017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无政府性基金收入

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出1028876.62016年增加226607.05元,增长28%。主要原因各业务局事项划转到大厅,增加业务经费;二是增加办公设备购置

(二)政府采购情况说明

2017年,银川市西夏区行政审批服务中心政府采购预算422840元,支出决算总额422840元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算422840元,支出决算总额422840元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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